为贯彻落实国家卫健委关于公立医院内部控制管理的要求,以及《湖南省推动公立医院高质量发展实施方案》《湖南省卫健委关于推进清廉医院建设的实施意见》等文件精神,进一步完善医院内控体系,确保医院合法合规、风险可控、高质高效的运营目标,由医院法制审计部牵头组织,邀请行业专家开展为期两周的风险评估和内部控制评价专项活动。
内部控制作为医院内部治理的重要手段,医院党委一直高度重视,充分发挥内部控制建设中的领导作用,多年前已指导和推动医院内部控制体系建设。此次专项活动旨在根据近年来外部环境、业务活动、经济活动、管理要求发生的变化,认真对照内控建设最新要求和指南,全盘梳理医院层面和业务层面的管理制度和控制流程,重点关注内部控制的组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设及流程建设等“五个机制”建设。专项活动通过内部控制自评、资料核查、调研访谈、出具评价评估报告4个环节全面梳理和分析医院各项业务在新形势下的内控建设与运行情况,找出内控薄弱环节和医院运行中存在的风险点。
完善内部控制体系是医院防范风险、预防腐败的重要举措。下阶段,医院将以专项活动的评价评估报告为依据,通过紧跟形势变化,把握政策导向,进行制度完善和流程优化,解决面临的风险点和漏洞环节,进一步建立健全科学高效的内部权力运行制约和监督体系,培养全院全员内控文化,坚固各类业务活动内涵经济行为的内部控制和监管措施,全面提升医院内部管理流程化、规范化、精细化水平,推动医院高质量内涵式发展。
编辑:姚家琦