强化培训 完善管理 提升风险防控能力:医院开展审计对象培训与交流会
2022/02/28 来自: 本站 作者: 管理员
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为深入贯彻落实2022年全国审计工作会议精神,强化内部审计监督职能,提高医院财务、采购、工程管理业务的风险管控能力,提升内审工作质量与效率,2月25日下午,医院内部审计工作培训与交流会在我院临床技能培训中心会议室召开。规划财务部、物资供应维修部、后勤保障部、基建工程部、第三方服务公司代表等30余人参会,会议由法制审计部主任李琼主持,纪委书记陈建华全程参与并讲话。
会上解读和学习了新修订实施的《湖南省儿童医院基建工程和维修项目审计实施细则》,对日常审计工作发现的问题进行了反馈与分析,邀请省级造价专家就如何做好工程前期造价成本管控进行了交流,对以前年度各类审计问题点整改情况予以了反馈,解答了相关部门提出的培训需求和工作中的疑问。此次会议准备充分、内容翔实,通过前期调查、集体研讨、资料准备等工作,为与会人员带来了更新理念、明确要求的培训内容,大家纷纷表示,培训组织得及时,学习收获很大,对各项工作的规范有具体的指导,今后将进一步树牢制度意识、责任意识,按流程按规矩落实每一项工作,做好本部门本岗位的风险防控。
陈建华指出,内部审计工作具有发现问题、揭示风险、完善管理、节约资金的重要职能,不仅能从过程中发现普遍性、倾向性、关键性问题,还能及时警示和反映医院面临的新情况、新问题、新趋势,发现潜在的风险和内部的机制性缺陷、制度性漏洞,从而提示我们完善制度,堵塞漏洞,提升管理水平。各部门要从根本上认识到内部审计工作为医院的高质量发展带来的重要意义,要从被动接受到主动配合的态度转变;要在谋划和沟通协调上下功夫,上下一心想到一起,把各项工作做实做细;要围绕中心,服务大局,加强风险研判,健全预警机制,防范行业风险。
近年来,法制审计部通过着力制度建设、夯实基础工作、突出重点监督、开展培训交流等方式在内部审计工作方面取得了一些成效,为医院的运营发展起到了保驾护航的作用。接下来,部门将以推进内部审计工作标准化为主线,在整体工作规划和思路上进行创新,出台年度工作要点,统筹安排全年计划,拓展审计监督面,健全内部控制评价体系,落实内部审计是医院经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的重要手段,确保内部审计工作在医院治理体系完善和治理能力建设中发挥重要的作用。
编辑:李雅雯