强内控 防风险 提效益 促发展:2021年公立医院内部审计工作研讨会在我院举行
2021/05/27 来自: 本站 作者: 管理员
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为进一步加强医院经济管理,全面提升内部审计监督效能,推动医院高质量发展,5月26日,湖南省公立医院内部审计工作研讨会在我院举行。会议采取线上直播加线下参会的模式进行。省卫生健康委财务处副处长彭玲、省卫生经济与信息学会副会长周良荣、卫生审计专业委员会主任委员彭中笑、省儿童医院全体在家院领导以及来自省内公立医院、造价咨询公司和会计师事务所的专家、教授出席了会议。现场参会代表约150余人,线上参会人员达9600余人。会议由我院纪委书记陈建华主持。
开幕式上,院党委书记赵卫华向到会的嘉宾表示热烈欢迎和感谢,并对内部审计部门的职能定位提出“站位要高、思路要清、保障要实”的要求。省卫生审计专业委员会主委彭中笑提出内审人员要建立“将内部审计挺在前面”的发展理念,建设业务精通、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍。省卫生经济与信息学会周良荣副会长谈到,内部审计工作还有很多值得提升的地方,如体制机制建设仍有待完善,内审工作的创新性和学术研究仍有待加强。省卫健委财务处副处长彭玲对此次研讨会的举行表示高度认可,对医院内部审计工作提出了“三个统一”的要求,一是要坚持祛除积病沉疴与建立长效机制相统一,二是要坚持揭示问题与解决问题相统一,三是要坚持依法依规与客观求实相统一。
开幕式后,各位授课专家紧紧围绕“强内控、防风险、提效益、促发展”的会议主题进行了精采演讲。省儿童医院纪委书记陈建华以《新时期新使命,公立医院的内部审计》为题,对于内部审计的职能定位、新形势下公立医院的现状和使命进行了详尽的阐述;中南大学湘雅三医院总会计师汤英以《领导干部履行经济责任风险分析与审计要点》为题,全面梳理了领导干部履行经济责任风险和审计要点,让大家对经责审计有了更清晰、准确的认识和了解;湖南师范大学商学院谭雪博士通过对新形势下公立医院内部控制实施背景、实施要点与实施现状以及对内部控制审计策略分析,给大家上了一堂生动的专业课程;中瑞诚会计师事务所合伙人程仁鹏老师根据多年在会计事务所的从业经验和我们探讨内部控制与医院管理的问题;湖南融达工程造价咨询有限公司总裁李志宏则根据多年的造价咨询执业经验,对医院基建工程和大型修缮的跟踪审计进行了分享。
各位专家的专题演讲融知识性、科学性、普及性于一体,让学员们对公立医院的内部审计、内部控制和经济运营等方面有了更深层次的了解,大家都感觉受益匪浅。
随后,参会人员围绕会议主题进行了热烈的沟通和交流。同时,也邀请造价咨询专家对现场提出的工程管理和成本控制、EPC工程总承包模式管控造价、如何减少工程索赔和结算争议等问题进行了答疑。此次会议,从专家授课到互动交流,形式新颖,内涵丰富,取得了很好的反响和效果,也得到了上级部门的高度肯定。
编辑:李雅雯