医院召开零星维修、建设工程审计工作反馈会
2020/08/27 来自: 本站 作者: 管理员
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为提高医院内部控制和风险管理的适当性和有效性,提升管理水平和服务能力,8月26日上午9点,法制审计部在行政楼二楼会议室组织召开零星维修、建设工程审计工作反馈会。院长赵卫华、纪委书记陈建华、副院长曹霞、刘青松及相关职能部门负责人出席会议。会议由纪委书记陈建华主持。
会上,法制审计部主任陈峥珍以内部审计新要求为出发点,对零星维修和建设工程的招标采购、合同签订、合同履行、结算审计、竣工验收和档案管理等重点环节发现的26个风险点进行了集中反馈,并提出了相应的优化建议。法制审计部副主任曾蕾从合同审查的主要风险点、合同审查的常见问题、下一步的改进工作等方面做了反馈,并对合同附件的审查等与实践操作相关的内容进行了解读。
副院长刘青松、曹霞提出业务部门应理顺工作流程,持续改进相关工作,各部门之间要保持良好沟通,确保工作高质高效完成。纪委书记陈建华强调,内部审计工作是提升单位运营管理效能的基石,希望通过此次会议,提升大家的内控意识,采用“提前预警、风险防控”的方式,进一步优化各方面工作,促进医院高质量发展。
院长赵卫华做总结发言,要求各部门强化风险防范意识,更加安全、规范地将事情做好。同时提出“四个加强”:一是要加强学习。各部门需加强业务学习,从源头来控制风险点。二是要加强沟通。各部门强化沟通和交流,确立相互协作、密切配合的工作体系。三是要加强培训。法制审计部要多组织培训,进一步完善和优化工作流程,通过制度来规范事情。四是要加强责任管理。各职能部门要分工负责,把各项工作做细做实,法制审计部对风险点要做好定期通报。
此次反馈会结合医院内部治理需要,直面问题,实事求是地反映了重点领域、重点事项、重点环节的风险隐患。各职能部门负责人在会上分别做了表态和发言,表示将对提出的问题点进行逐条梳理,认真整改,坚决贯彻落实好会议精神。
编辑:李雅雯