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2026年湖南省儿童医院单位预算公开
2026/03/31 来自: 本站    作者: 管理员 浏览:65

2026湖南省儿童医院单位预算公开

 

 

目录

 

第一部分2026单位预算说明

第二部分2026单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2026单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

湖南省儿童医院于198761日正式建成对外开放,是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。医院在中共湖南省委、省人民政府的领导下,在湖南省卫生健康委员会的具体指导下,履行公立医院相关职责,承担公立医院相关义务:

1. 贯彻落实新时期党和国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。

5. 按照国家卫生外交原则、举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。


7. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务和活动,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8. 经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成湖南儿科医联体、专科专病联盟,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫以及慈善救助、志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,预算管理级次为省级。医院占地面积50亩,现有编制床位1800张,在职职工2000余人。拥有国家临床重点专科11个,省临床重点专科15个,国家科技创新平台(培育项目)1个,省重点实验室2个,省级临床研究中心10个,省级临床诊疗中心14个。

 

二、预算单位构成

湖南省儿童医院2026年部门预算公开单位构成包括:湖南省儿童医院,统一社会信用代码:124300004448780682,医疗机构执业许可证号:44487806843011111A5191。我单位无下属预算单位。

 

 

、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本单位收入预算148929.66万元,其中,一般公共预算拨款4470.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入134029.62万元,其他收入1500万元,上年结转结余8929.66万元。收入较去年减少6536.12万元主要是考虑到医院面临的医疗运营形势,对事业收入进行了保守估计较去年减少15560.46同时,上年结转结余较去年增加8463.87万元,主要是2025年大规模设备更新项目财政结余资金增加。

(二)支出预算:2026年本单位支出预算148929.66万元,其中,一般公共服务支出0万元,科学技术支出58.40万元社会保障和就业支出8872.88万元,卫生健康支出136254.94万元,住房保障支出3740万元,商业服务业等支出3.44万元。总支出较去年减少6536.12万元,主要是对医疗收入进行保守估计后成本支出相应减少

 

、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算5458.18万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;科学技术支出58.40万元,占1.07%;社会保障和就业支10.88万元,占0.2%;卫生健康支出5385.46万元,占98.67%;商业服务业支出3.44万元,占0.06%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026本单位基本支出预算数4099.38万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026本单位项目支出预算1358.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

1. 其他事业发展基金支出826.95万元:包括医学学科建设项目735万,主要用于医学学科建设发展;医疗服务与保障能力提升、人力资源培养开发项目(专业技术类)等项目费用91.95万元。

2. 省级专项资金支出531.85万元:包括公立医院综合改革200万元,主要用于弥补医院实行零差价政策后收入减少的损失等方面;医疗卫生服务能力提升121.91万元,主要用于提升儿科医疗服务能力与质量;医疗卫生应急55万,主要用于提升公共卫生事件应急处置能力,打造专业化医疗应急救援队伍;公共卫生专项93.94万,主要用于提高全省儿童同质化医疗服务能力;芙蓉计划青年人才项目新入选人才支持经费(博士后专项类)8.10万元,主要用于卫生健康人才的全方面培养等方面;创新型省份建设专项支出46.42万元,主要用于创新型省份建设、自然科学基金和科学技术普及支出等方面;其他省级专项资金支出6.48万元,主要用于科学普及、湖南省开放型经济与流通产业发展等方面。

 

、政府性基金预算支出

2026年本单位政府性基金支出预算7941.86万元,其中,资本性支出(基本建设)7941.86万元,占100%具体安排为2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2026年本单位运行经费预算0万元,较上年持平。

(二)三公经费预算:2026年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026“三公”经费预算较2025年持平,2026年、2025年均未有一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况:2026年本单位一般公共预算拨款安排的培训费预算8万元,拟开展5场培训,人数100人,内容主要为为儿科医疗质量改进目标培训,提高全省儿童同质化医疗服务能力等;一般公共预算拨款安排的会议费预算3万元,拟召开3场会议,人数60人,内容主要为儿科医疗质量控制中心建设、督导基层专科建设2026年本单位无一般公共预算拨款安排的节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面预算。

(四)政府采购情况:2026年本单位政府采购预算总额70127.19万元,其中货物类采购预算60836.15万元;工程类采购预算2000万元;服务类采购预算7291.04万元。

委托业务费情况:2026年本单位1家行政事业单位的委托业务费0万元,比上年预算持平

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本单位共有公务用车10辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备19台,单位价值100万元以上专用设备159台。2026新增配置公务用车安排

)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为140000.00万元,其中,基本支出78940万元,项目支出61060万元,具体绩效目标详见报表。

 

、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

 

 

湖南省儿童医院2026年预算公开说明

湖南省儿童医院2026年预算表

通知公告
关于停止办理新冠患者救治费用退费的公告
关于停止办理新冠患者救治费用退费的公告致各位患者及家属:接长沙市财政局、长沙市医疗保障局、长沙市卫生健康委员会三部门联合下发的《关于停止“乙类乙管”过渡期内新冠患者救治费用个人负担符合诊疗方案部分退费工作的通知》(长财社〔2026〕3号),我院新冠住院患者救治费用个人负担部分退费办理截止至2026年3月31日。如需办理,请于截止日前携带相关资料前往我院门诊大厅一站式服务中心窗口(10-14号)尽快办理。逾期未提交有效退费凭证或未按要求补充材料的,视为自动放弃退费资格,不再办理。一、办理所需资料1.患者本人(及代办人)身份证或户口本复印件,同时提供原件以供核查;2.银行卡复印件(尽量提供一类卡)
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湖南省儿童医院关于特需医疗服务及自主定价项目及价格的公示特需医疗项目序号项目名称计价单位价格(元)1特需专家门诊次3002美容缝合次1500元/次,大于3cm每增加1cm加收30%3国际医疗部单人间日9004国际医疗部小套间日15005国际医疗部大套间日36006国际医疗部监护床日15007国际医疗部门诊诊查费(药学)次3008国际医疗部门诊诊查费(护理)次3009国际医疗部主治医师门诊诊查费次30010国际医疗部副主任医师门诊诊查费次50011国际医疗部主任医师门诊诊查费次60012国际医疗部外籍专家门诊诊查费次100013国际医疗部门急诊诊查费(留观)日20014国际医疗部住院诊查费日40
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